县审计局年度工作总结范文和下一步审计监督工作计划县审计局年度工作总结及下一步审计监督工作xxxx年极不平凡。面对极其复杂严峻的宏观环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,xx县审计局在县委县政府和上级审计机关的坚强领导下,贯彻落实在宁波当好x建设“重要窗口”模范生中争先创优的总体目标,围绕“聚力一二五,奋力上台阶”活动决策部署,充分发挥审计监督职能,服务深化改革发展大局。在跟踪政策落实、维护经济安全、规范权力运行、推进反腐倡廉等方面做了大量工作。一、xxxx年度工作情况xxxx年,共完成审计项目xx个,延伸审计二三级单位xxx家,移送案件线索xx起,全年挽回损失和增收节支x.xx亿元,审计报告和专报获县领导批示xx篇次。审计项目获省优秀表彰x个,获市优秀二等奖x个,课题论文案例获署、省、市优秀xx篇,连续x年获省审计机关考核优秀,连续x年获市审计机关考核优秀。(一)聚焦主责主业,积极履行审计监督职能一是立足资金绩效,深化财政同级审。因疫情影响,xxxx年同级审尝试推行“云”审计模式,工作报告得到人大常委会高度点赞。首次开展全县xx家一级预算单位预算执行情况全覆盖审计,收回违规发放死亡人员补助xx万元,提交专报得到县级主要领导批示,推动开展清查核实工作,并出台《监管机制》。二是立足履职担当,深化经济责任审计。完成对xx家单位xx位领导干部的经济责任审计和x个乡镇自然资源资产审计,对去年审计的xx名领导干部进行负面清单打分;出台x个制度,编印《经责读本》,深化“巡审联动”,首次召开结果反馈会,持续开展季度汇报制,进一步推进经责成果运用;自然资源资产审计得到审计署肯定,学习强国、审计署网站等平台播放了在xx县拍摄的《向海而生——赶海人》系列专题片,向全国展现了审计助推自然资源资产保护和高效利用的成效。三是立足资产保值增值,深化国有企业审计。开展x个国有企业负责人经济责任审计,重点关注内控制度建立执行、经营管理、国有资产保值增值。围绕投融资体制改革降本增效,开展国有企业融资情况专项审计调查。提交多篇审计专报,得到县级主要领导批示,挽回损失xxxx.xx万元,推动国有资本做优做强做大。四是立足高质量发展,深化政策落实跟踪审计。完成医共体涉改单位运营管理情况、优化营商环境政策落实情况等专项审计调查,推动出台《xx县工业固体废物专项整治行动实施方案》《高水平高质量推进xx县医共体建设三年计划》等制度,促进简政放权、风险防范、政令畅通。五是立足投资转型,扩大重点工程监督面。全年完成xx个预决算、跟踪审计和专项审计调查项目。首次开展工程结算财政审核情况专项审计调查,提出加强业务管理、提高审核质量、规范施工管理的审计建议,促进投资转型取得实效;开展亚帆中心、沙滩排球等赛事场馆及配套道路工程跟踪审计,重点关注疫情影响后的复工复产情况。提交《审计建议加强对造价咨询中介的监管》的专报,得到县级主要领导批示,推动出台《中介机构“三色令”管理办法》;出台《协审中介选择办法》,规范中介机构参与政府投资审计行为。(二)强化角色意识,切实提高审计服务水平一是发挥“协调员”作用,强化审委办工作效能。履行好县委审计委员会办公室工作职责,统筹协调各成员单位积极履职,依规向县委审计委员会报告年度工作计划、“同级审”工作和审计整改情况。编报《审计简报》x期,定期向上级领导及时汇报、反映、沟通和交流有关审计工作。二是发挥“指导员”作用,强化内审协同工作效能。指导开展行政村规模优化调整涉及村专项审计工作,助力全县新一轮行政村平稳调整。安排x家经责审计单位协同开展x个内审项目,安排xx余名内审人员参与xx个国家审计项目;将内审考核细则纳入xxxx年度全县目标管理考核;联合农林局部署开展xxx个村级财务项目的审计指导;组织xxx余人次参加市级和县级内审培训。三是发挥“督查员”作用,加强审计整改工作效能。首次对xxxx年以来审计发现未整改的xx家单位xx个问题进行集中催办,县级领导连续批示x篇次,审计整改落实率xx%,收回问题金额xxxx.xx万元,推动出台制度xx个。配合做好中央省市审计、省委巡视工作涉及审计整改问题的督办;协助县府办召开同级审结果整改落实会议;连续五年由县府办牵头,对xx家单位审计整改情况进行检查;出台《关于进一步健全审计整改落实工作机制的若干意见》;推动xx个单位主动将xx个审计项目的审计整改落实情况向社会进行公告。四是发挥“救火员”作用,提高临时交派工作效能。面对突如其来的新冠肺炎疫情,组织全局干部职工赴x个小区一线战疫,并指导企业复工复产。受县委县政府所托,自x月xx日起由本人和总师带领局业务骨干x名、依托会计事务所,历时x个月,开展xx公司巡视整改工作。选派x名中层正职干部担任联系村驻村指导员,为村环境整治、农村社会稳定和村集体经济发展贡献力量。(三)坚持党建引领,不断完善审计队伍建设一是全面加强党对审计工作的领导。将党建工作与审计工作同部署,同落实,实现两促进,两提高。积极推动党建工作创新提效,推行“审计组+临时党小组”党建模式,促进党建工作与业务工作深度融合。发展x名预备党员,x名入党积极分子,为党组织注入新鲜血液。二是不断提升审计干部综合能力。出台《干部考核细则》等一系列制度,强化对审计干部的监督管理。利用以会代训、以审代训等多种形式,切实提高审计干部综合素质能力。积极派员参加审计署、省厅组织的计算机中级考试,截至目前x人获署计算机中级,x人获省计算机中级,撰写大数据案例获署优秀。同时,积极与县委组织部会商研究干部队伍建设的相关工作,xxxx年度推荐x名中层干部提任副局级,引进x名党政储备干部和高层次人才,解决x名干部职称高职低聘问题,晋升x名干部职称聘用岗位。三是切实抓好审计机关作风建设。严格落实中央八项规定、审计“四严禁”“八不准”工作纪律,从严加强审计干部队伍日常管理监督,努力打造一支政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。二、xxxx年工作思路xxxx年是“十四五”规划开局之年,我局将继续围绕上级审计机关和县委县政府决策部署,优化审计职能,构建统一高效审计监督体系,提升审计工作的政治站位,依法履行审计职责,创新审计理念,积极推进审计全覆盖,为建设“重要窗口”贡献审计力量。(一)切实履行县委审委办职能坚持把党对审计工作的集中领导作为一条政治红线贯彻审计工作始终,重点做好县委审计委员会各项决策部署的督办落实。认真执行重大事项请示报告、重要文稿报送、重大事项督察督办制度。建立健全县委审计办外部协调机制,优化上下级纵向信息传导机制,健全横向协调配合机制。(二)有效推进审计监督全覆盖深化“两统筹”,以推动“六稳”“六保”、“最多跑一次”等各项重大政策措施落实、促进经济高质量发展为目标,开展政策措施落实审计;采用“+政策”、“+资金”的办法,结合同级审安排专题审计,提高财政资金绩效;结合人大评议、县委巡察工作,对若干部门、镇乡(街道)和国有企业开展领导干部任期经济责任审计和自然资源资产审计,规范权力运行;以“点线面”结合形式对重点工程开展全覆盖审计,促进建设单位规范投资项目建设管理。(三)有力推动内审和整改工作指导各镇乡(街道)、重点部门和国有企业健全内部审计制度;强化国家审计与内部审计协同机制;定期开展业务培训、交流研讨等活动,提升内审人员业务水平。研究出台审计整改量化评估办法,进一步做深做实审计整改“后半篇文章”。认真贯彻落实《关于进一步健全审计整改落实工作机制的若干意见》,开展常态化的审计整改检查、专项督查、联合督查等多种形式的检查,加大审计查出问题整改力度。(四)全面加强审计队伍建设以扎实做好县委巡察反馈意见整改为契机,坚持以上率下,加强局领导班子建设带动干部队伍建设。推进审计队伍正规化、专业化、职业化,努力打造一支与“重要窗口”相匹配,信念坚定、业务精通、作风务实的审计干部队伍。