民营企业审计部法务岗位职责(精编5篇)

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民营企业审计部法务岗位职责(精编5篇)【导读引言】网友为您整理收集的“民营企业审计部法务岗位职责(精编5篇)”精编多篇优质文档,以供您学习参考,希望对您有所帮助,喜欢就下载吧!法务岗位职责1法务岗位职责1.咨询,为公司在日常业务运营中所提出的问题或疑问进行法律分析,提供口头或书面的法律咨询;2.审查修改,根据公司的要求,审查并修改公司因日常业务运营需要而与第三方签订的协议、合同及其他法律文件,出局一般性的法律意见;3.交涉,就公司在日常运营中的债权债务等有关事项,与第三方进行交涉,出具律师函,维护公司方的合法权益;4.法律公告,应公司要求,起草并以公司的名义在公共媒介公布公告;5.不定期为公司提供最新的法律动向;6.根据公司需要对员工进行法律培训;7.参与决策,就公司的并购、重组、上市、融资等重大商业计划提出初步法律意见,参与企业的经营决策,为企业决策提供准确的法律、政策依据和法律建议;8.审查公司内部管理制度,劳动合同文本及与之相关的培训协议、保密协议;9.协助联系,参与并协助公司同政府相关部门、各商业合作伙伴就公司的经营与业务进行联系;10.沟通调解,在第三方与公司发生争议时,代表公司参与调解、沟通;11.协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理;12.办理企业授权委托、法定代表人身份证明、管理企业合同专用章等相关法律事务;13.负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作。总公司法务审计部主管岗位说明书2总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息岗位名称:法务审计部审计主管隶属部门:法务审计部直接上级:法务审计部经理直接下级:二、岗位工作概述负责集团公司审计工作,对公司及下属各公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行监督审核,促进公司依法健康运营。三、工作职责与任务1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。2、负责对集团各公司的经济效益情况进行审计。3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行情况进行审计。4、负责对集团公司的财经纪律执行情况进行审计。5、负责对主要岗位负责人的离任情况进行审计。6、负责领导交办的专项审计。7、完成公司领导交办的其他工作。四、岗位工作权限1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料,并有权查看实物和现金。2、根据内部审计工作的需要,要求有关业务部门和下属单位按时报送计划、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出咨询,有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料,相关公司及部门不得拒绝。总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息岗位名称:法务主管隶属部门:法务审计部直接上级:法务审计部经理直接下级:无二、岗位工作概述执行集团公司法务工作,对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。三、工作职责与任务1、建立完善公司法务制度。2、审核公司各项合同的合法有效性。3、正确处理公司对外法律纠纷4、组织开展公司法务培训专题会议。5、参与监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。。6、定期撰写公司法务工作报告并上报。7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。四、岗位工作关系(一)内部关系1、所受监督:接受法务审计部经理的指导、监督。2、所施监督:对公司所有部门实行法务监督。(二)外部关系:企业相关方的公共关系。五、岗位工作权限1、对公司的法律实务进行协调、处理,对外、内部合同签订的监督审核权。2、对其他法律事务提出建议、意见权。总公司法务审计部主管岗位说明书3总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息岗位名称:法务审计部审计主管隶属部门:法务审计部直接上级:法务审计部经理直接下级:二、岗位工作概述负责集团公司审计工作,对公司及下属各公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行监督审核,促进公司依法健康运营。三、工作职责与任务1、负责对集团各公司的财务收支进行审计。2、负责对集团各公司的经济效益情况进行审计。3、负责对集团各公司的内部管理制度的执行情况进行审计。4、负责对集团公司的财经纪律执行情况进行审计。5、负责对主要岗位负责人的离任情况进行审计。6、负责领导交办的专项审计。7、完成公司领导交办的其他工作。四、岗位工作权限1、有权调用、调阅或就地审计各公司的会计报表、账簿、凭证、合同、协议、劳动工资等有关资料,并有权查看实物和现金。2、根据内部审计工作的需要,要求有关业务部门和下属单位按时报送计划、预算、决算、报表、统计手册和有关文件、资料。3、有权对审计中涉及的有关事项向有关公司、项目部、业务人员和职工进行调查、提出咨询,有权索取、复制有关的文件、资料等证据材料,相关公司及部门不得拒绝。总公司法务审计部岗位说明书一、岗位信息岗位名称:法务主管隶属部门:法务审计部直接上级:法务审计部经理直接下级:无二、岗位工作概述执行集团公司法务工作,对公司法律法规及营运健康发展进行全流程监督审核。三、工作职责与任务1、建立完善公司法务制度。2、审核公司各项合同的合法有效性。3、正确处理公司对外法律纠纷4、组织开展公司法务培训专题会议。5、参与监督公司合并、分立、投资、转让的重要经济活动。。6、定期撰写公司法务工作报告并上报。7、法务审计部经理交办的其他公司法务工作。四、岗位工作关系(一)内部关系1、所受监督:接受法务审计部经理的指导、监督。2、所施监督:对公司所有部门实行法务监督。(二)外部关系:企业相关方的公共关系。五、岗位工作权限1、对公司的法律实务进行协调、处理,对外、内部合同签订的监督审核权。审计部岗位职责4审计部职能与岗位职责审计部职能在公司审计委员会的领导下,负责组织协调本部门与各管理部门、各分公司的关系,工作上相互配合、支持、谅解,以公司经济效益为目标,共同完成好全年的审计工作任务。1、组织并安排进行公司的风险评估:对公司整体层面以及各个业务线和管理部门的风险进行辨识、分析和评价,特别是对公司可能存在的舞弊行为进行审查。公司风险一般包括战略风险、财务风险、运营风险、合规风险、信息技术(IT)风险等。2、组织并安排进行内部审计:对公司整体以及各个业务线和管理部门针对其存在的风险所采取的控制措施进行评估和审计测试。3、提出改进建议并跟踪实施:对于存在控制缺失的情况,提出改进建议并跟踪具体业务部门的实施。4、出具企业内部审计报告:对公司的风险评估及管理情况汇报审计委员会,出具公司内部审计报告。审计部岗位职责审计部经理职责描述1、复查和评估公司规章2、聘任内部审计的独立审计师并监督其工作,复查该独立审计师的独立性3、与管理层审核内部审计部的工作4、与管理层、内部审计部和外聘独立审计师讨论公司经确定的重大缺陷和实质性弱点5、其他与公司风险管理以及内部控制相关的职责6、定期对工作进行检查、总结,对存在的问题及时提出改进意见。7、组织协调本部门与各部门的工作关系,按时完成领导交办的各项工作任务。任职资格与任免1、知识教育水平要求:大专以上学历,熟悉国家有关政策及法律、法规、合同等有关知识;熟悉企业生产产品及生产技术方面的知识。2、岗位技能要求:有较强的组织管理能力、沟通协调能力、写作和语言表达能力、良好的人际交往能力。3、素质要求:身体健康、精力充沛,有较强的责任心和创新精神,无特殊性别与年龄要求。4、任免:本岗位人员由公司审计委员会任免。垂直与横向关系1.垂直关系:上级:董事会、审计委员会、总裁、副总裁;下级:本部门岗位人员。2.横向关系:各管理部门负责人、各分公司负责人。法务审计部岗位职责5法务审计部岗位职责一、法务审计部工作职责1.负责对公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作;2.协助完成投资项目后的评估审计工作;3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计;4.负责公司审计制度及相关法制建设,并监督实施;5.负责研究公司相关的法律、法规、政策,为公司事务提供法律意见;6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动;7.负责对拟签订的合同(协议书)进行审核工作并负责合同的跟踪管理,对合同的执行情况进行定期检查和总结;8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷,当纠纷发生时,组织人力、物力妥善处理。二、法务审计部岗位设置三、法务审计部各岗位工作职责(一)法务审计部经理(1人)1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度,监督公司生产经营活动的合法性;2.加强公司内部控制,根据公司发展战略以及相关管理制度,负责制定并完善公司内部审计监察的政策、制度和流程;3.完成审计法务中心部门年度计划和目标,并负责计划实施;4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作,组织拟订本部门年度费用预算并报批,经审批后执行,负责预算内的费用审计;1/45.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责;6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察;7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性,定期组织对公司对外投资项目进行审计,并拟定审计报告上报公司领导;8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察;9.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能,以保证集团法务体系的有效运转;10.完成公司领导交办的相关工作。(二)法务审计部副经理(1人)1.协助经理开展公司系统的内部审计工作;2.完成经理安排的审计项目;3.配合社会审计监察机关开展工作;4.公司企业文化建设和开发工作;5.完成部门经理交办的相关工作。(三)审计员(1人)1.按照审计计划及领导安排,负责内部审计项目的具体实施;2.根据领导安排负责股东审计项目的具体实施;3.根据领导安排负责公司总部经济合同价格审核的实施;4.根据部长安排负责投资企业财务情况的分析及预警工作;2/45.负责起草内部审计项目的实施方案;6.负责起草内部审计报告;7.负责内部审计资料的立卷、收集及整理归档;8.完成部门经理交办的相关工作。(四)法律法务专员(1人)1.负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;2.监督合同履行,按月提出合同履行重点监督对象及监督措施,经领导批准实施;3.向领导提交审计工作安排,审计初步报告和处理意见;4.审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;5.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;6.检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议;7.做好审计资料的归档并健全审计工作档案;8.公正和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;9.完成部门经理交办的相关工作。(五)内勤综合人员(1人)1.负责督促内部审计档案的及时归档;2.负责内部审计档案的验收及装订;3.负责内部审计档案案卷的编目工作;4.负责内部审计档案的保管工作;3/45.负责内部审计档案借阅工作;6.负责内部审计档案利用的统计;7.完成部门经理交办的相关工作。4/4

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