公司费用报销制度【通用4篇】

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写作好帮手1/24公司费用报销制度【通用4篇】【导读】这篇文档“公司费用报销制度【通用4篇】”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的,供您参考学习,希望这篇文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们下载吧!公司报销制度【第一篇】公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回7个工作日内办理报销还款手续。写作好帮手2/24(二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。(五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(金额过大须由董事长审批)(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第1条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、写作好帮手3/24资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第2条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第3条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。(金额过大须由董事长审批)第4条差旅费报销制度及流程。;1、填写报销单,附相应的原始单据,没有单据的应注明金额实际用途,并给与领导签字,才予以办理报销手续。2、出差的预支的差旅费进行冲减,多还少补。3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。写作好帮手4/244、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。第十一条交通费报销制度及流程(一)费用标准:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程1、员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好《交通费报销单》。每周三是交通费用报销时间。(节假日或者特殊情况下顺延下周三)2.审批:按日常费用审批程序审批。3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程(一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。(二)报销流程1.购置申请:公司行政部每月末根据各部门需求及库存情况按预算管理办法编制每个部门购置预算,实写作好帮手5/24际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。2.报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。3.费用归集:财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用,待实际领用时分摊。第十三条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程(一)费用标准1、招待费:为了规范招待费的支出,大额招待费应事前征得总经理的同意。2.培训费:为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司人力资源部门统一管理,各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。3、资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》,在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。4.其他费用:根据实际需要据实支付。(二)报销流程:1、招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。2.培训费由人力资源部人员根据写作好帮手6/24审批程序及报销程序办理报销手续。3.资料费在报销前需办理资料登记手续,按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续。4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及流程第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相关规定执行。第十五条工薪福利支付流程(一)工资支付流程:(1)每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部;(2)总经理提供职工月度奖金分配表;(3)财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;(4)按工薪审批程序审批;(5)每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资;(6)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。(二)临时工资支付流程同工资支付流程。(三)社会保险及住房公积金支付流程:(1)由人力资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理;(2)住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付;社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续,财务部收到银行托收写作好帮手7/24单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。(四)其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行财务复核→报总经理审批,审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专项支出财务报销制度及流程第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程。(一)填写购置申请:按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。(二)报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销:(1)资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。写作好帮手8/24第十八条其他专项支出报销制度及流程(一)费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。(二)费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等),经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。(三)财务报销流程1.审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。2.签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,(合同签订前由公司法律顾问的审核,合同应注明付款方式等)。3.付款流程:(1)由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定);(2)按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批;(3)财务部根据审批后的报销单金额付款;(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。第六部分报销时间的具体规定第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排,写作好帮手9/24方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:1.财务报销:公司财务部每周六为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。2.借支及其他业务的不受以上的时间限制,可随时办理。第七部分附则第二十条本制度解释权归公司财务部。第二十一条本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。报账应准备的票据请各部门负责人报销费用或者在外业务当中有相关的票据保留好交给财务做账。发票全称:广西碧磊矿业有限公司发票全称:鹿寨县昌隆铸造配件有限责任公司(开增值税普通发票只需要公司全称,如开增值税专用发票需要更详细的开票数据,稍后下发,请大家注意保存到手机里以便备用)1、工资:需要提供员工的身份信息,姓名、性别、身份证号码,工资金额,每月报部分员工工资增加成本费用(请提供员工花名册及身份证复印件)。2、房租、水、电、气发票3、固定资产的发票:机械设备、办公桌椅、家用写作好帮手10/24电器、空调、电脑、沙发、数码产品等,需要以公司的全称开票才能做账。4、办公用品的发票5、招待的:餐饮、娱乐、烟酒发票6、交通费发票:过路票、高速费、ECT充值发票、出租车发票、一卡通充值发票、出差火车票、飞机票、住宿票等7、进货购料发票(增值税发票、国家认可的做账发票),如是增值税小规模纳税人,进货发票的名称与销货发票的名称要一致。8、电话费、手机费发票9、税票10、其他可以入账的有效票据。目前曾会计需要的相关数据鹿寨厂:1、在职人员花名册及身份证复印件包括各相关领导负责人2、购置财务软件(金蝶),现无法做账。4月报表未出。3、所有职工需签订安全岗前培训协议(范本已做好)。4、为了避免安全是的事故发生,造成不必要的损失,员工进场要佩戴安全帽(劳保鞋的话你们商定)进写作好帮手11/24德厂:1、在职人员花名册及身份证复印件包括各相关领导负责人2、现场负责人是谁?3、公司报销规定【第二篇】费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序,特拟定本制度。一、各种(现金)费用报销及采购材料付款1、各种费用报销需要填写《费用报销单》,由经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),为保证费用支出及报销单据的合法性,公司的各种报销单据需经财务审核,并签字。未经财务部审核、签字的单据不得报销。2、费用审批权限:一般费用3000元以下;机加工:李晓明点焊机:顾秋娣椿本项目:黄见华3000元及以上由总经理审批。二、费用报销及采购材料付款的期限写作好帮手12/241、现金日常费用报销:每周六各部门交由财务部们审核,每月26号总经理审批后办理报销手续,其余时间不予报销。2、每次报销都必须附上“费用报销单”以及“出差申请单”,每人每月只允许报销一次(特殊情况除外);未能按时将报销单据当月交给财务部,则报销费用累计到下月。3、采购材料付款:采购员将部门负责人确认后的付款申请单(一式两联)交由财务部门审核并安排付款事宜。4、若需开具支票的,应注明出票日期及金额交总经理签字后可去财务部办理。三:原始凭证有效性的规定:1、经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;邮政、银行、铁路系统的各类带印鉴的收据、支出证明单;2、经办人员取得合法凭证时,应按要求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