品管部13485培训

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资源描述

YY/T0287idtISO13485培训辽爱品管部ISO13485标准的基本思想一个基础:以ISO9001为基础;一条主线:以满足医疗器械法规要求为主线确保安全有效;一个目标:促进全世界医疗器械法规协调为目标;ISO:9000质量管理原则1、以顾客为关注焦点2、领导作用3、全员参与4、过程方法:识别和管理组织应用的过程,过程之间的相互作用。5、管理的系统方法:对构成系统的过程予以识别,理解并管理系统,以提高实现目标的有效性和效率。6、持续改进7、基于事实的决策方法8、互利的供方关系ISO13485:2003的结构•前言•0引言•1范围•2规范性引用文件•3术语和定义•4质量管理体系•5管理职责•6产品实现•7测量、分析和改进•附录•参考文献ISO13485标准的特点•仅适用于医疗器械行业,专业性强;•突出满足医疗器械法规要求:标准全文28处提到“国家和地区法规”,涉及到应该考虑“国家和地区法规要求”的条款有13处;•强调文件化的要求:有41处提出编制形成文件的程序要求,40处提出记录要求;•重视“风险管理”:组织应在产品实现过程中,建立风险管理的形成文件要求。应保持风险管理引起的记录。涉及到的法律•产品质量法•标准化法•计量法•环境保护法•合同法•消费者权益保护法•劳动法涉及到的法规•医疗器械监督管理条例•医疗器械临床试验规定•医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定•医疗器械生产监督管理办法•医疗器械经营企业许可证管理办法•医疗器械注册管理办法4.2文件要求宗旨,方向与目标描述QMS结构---纲要阐述部门间运作程序阐述某项具体操作QMS运作----证据外来文件4.2.3文件控制•f确保外来文件得到识别、并控制其分发。外来文件法律法规国家、行业标准顾客、供方提供的文件5.3质量方针最高管理者应确保质量方针:•与组织的宗旨相适应。•包含对满足要求和保持质量管理体系有效性的承诺。•提供制定和评审质量目标的框架。•在组织内得到沟通和理解。•在持续适宜性方面得到评审。•最高管理者组织制定并批准发布。精益求精,专业专攻5.4.1质量目标•质量方面追求的目的。•应在相关职能和层次上建立质量目标;•组织总体目标;•部门目标;•岗位目标。•目标应具体可测量。•应与质量方针保持一致5.5.1职责和权限•最高管理者应规定所有岗位的职责、权限得到规定、形成文件并沟通。•管理岗位:总经理/副总经理、部门负责人。•执行岗位:如设计人员、生产人员。•验证岗位:如检验员、内审员。•法规要求时,应任命负责对生产后阶段经验的监视和不良事件报告的人员。程序的定义•为进行某项活动或过程所规定的途径•内容:5W+1H•What做什么?•Who谁做?•Where何地?•When何时?•Why为什么?•How如何做?•涉及:目的、范围、职责、工作流程、使用的文件、材料、记录…•详略程度:取决于组织类型、规模、工作复杂程度、人员能力作业规程和程序文件的区别程序文件:5W+1H作业规程:1H需要形成文件的程序•需要编制成文件的程序共计41个(不限于这些),•其中涉及到品管部的有:•8.3不合格品控制•8.5.2纠正措施•8.5.3预防措施•8.5.1改进忠告性通知•8.5.1改进报告•8.3不合格品控制建立返工过程的文件•8.3不合格品控制确定返工对产品的不利影响需要保持记录的活动和结果•要求保持记录的规定共40处(不限于这些),涉及到品管部的有:•6.6.2保持教育、培训、技能•7.4.3采购产品验证的记录•7.5.2.1过程确认的记录•7.6监视和测量装置校准或检定依据记录•7.6监视和测量装置有效性评价记录•7.6监视和测量装置有问题设备校准和验证记录•8.2.2内部审核记录•8.2.4.1产品的监视和测量总要求接收放行记录•8.3不合格品的控制批准让步接收人员身份的记录•8.3不合格品的控制不合格性质及随后措施的记录•8.4数据分析结果的记录•8.5.1改进总则顾客抱怨调查记录•8.5.1改进总则对顾客抱怨未采取纠正措施的理由及批准的记录•8.5.2纠正措施调查及措施结果的记录•8.5.3预防措施调查及措施结果的记录记录作用记录证明提供产品、过程符合要求质量管理体系有效运行采取纠正和预防措施的信息保持和改进质量管理体系的信息记录控制标识贮存检索保存期限处置有唯一的名称和编号/版次环境条件:防虫蛀、防潮、防损坏、防丢失易查找,编目、归档、查阅的要求根据产品寿命决定保存期不少于两年过期记录的销毁需登记、批准记录易出现的问题问题记录内容不全,有些栏目空白记录与要求不一致补记录、编记录记录不清晰,字迹潦草记录人不签名,不签日期6.2人力资源6.2.1总则•基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6.2.2能力、意识和培训•a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力•b)提供培训或其它措施以满足需求•c)评价措施有效性•d)让员工意识到工作的相关性、重要性、如何作贡献•e)保存教育、培训、技能、经验的适当记录6.3基础设施•确定、提供并维护•适用时,包括:•a)建筑物,工作场所及相关设施•b)过程设备(软件、硬件)•c)支持性服务(运输、通讯)•如维护活动必要,应建立文件和保持记录6.4工作环境•若人员与产品或工作环境的接触可能影响产品质量,建立对人员健康、清洁和服装的文件要求。•若环境可能对产品质量产生不利影响,建立工作环境的文件要求以及环境监视和控制的程序或作业指导书。•在特殊环境临时工作人员应培训后或在监督下工作。•适当时,对污染或潜在污染的产品的控制做出文件化的特殊安排,以防止污染其它产品、环境和人员。7.1产品实现的策划•策划应确定:•a)产品的质量目标和要求•b)针对具体产品确定过程、文件、资源需求•c)产品的验证、确认、监视、检验和试验、接收准则•d)为实现过程及满足要求提供证实的记录•产品实现的策划的输出:技术文件、质量计划等;•在产品实现的全过程建立风险管理的文件化要求,并保存风险管理记录。•风险管理标准:YY/T0316-ISO14971•策划输出可以是书面的、口头的、因组织规模、产品特点而定7.4.3采购产品的验证•采取检验或试用等活动,确保采购产品满足采购要求。•需要在供方现场进行验证,应规定验证及放行方式。•保存验证记录。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1总要求•需确认的过程是指:•过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证•在产品已交付使用后才能发现问题的过程(如瓷块的终烧密度,弯曲强度)•确认目的:证实过程具有实现策划结果的能力•确认方式包括:•*为过程的评审和批准规定准则•*对设备认可,人员资格鉴定•*使用特定的方法和程序•*记录的要求•*必要时的再确认•建立程序文件:•*对过程软件使用前确认•*保持确认记录7.5.3.1标识•对象:原材料、半成品、成品•目的:在产品实现全过程中,以适当方式标识产品,防止用混用错。成品标识应符合法规要求•适宜的方式:标签、包装、着色、区域、标牌、随附文件•建立形成文件的程序•确保返回组织的产品能被识别、区分7.5.3.2可追溯性•7.5.3.2.1总则•建立程序文件。•确定产品可追溯性的范围、程度(批、件)和记录(途径)•记录产品的唯一性标识;内容、产品历史、应用情况、所处场所•7.5.3.2.2专用要求:植入产品•记录可能出现问题的组件、材料、工作环境•分销记录备查•记录运货收货人的名字地址7.5.3.3状态标识•监督和测量状态•识别产品状态。•在产品的生产、贮存、安装和服务的全过程中保持产品状态的标识,应确保只有检验合格的产品(或经授权放行的产品)才能交运、使用和安装。待检待判合格不合格状态7.6监视和测量装置的控制•监视和测量装置:•计量器具;•检测设备;•标准物质、样板、样件;•试验软件:应确认。•建立程序。•建帐。•编制检定/校准/标定计划。•定期送检/校准/标定并保存证书/校准依据。•如无国家/国际标准,记录检定/校准依据。•状态标识。•发现偏离,应评价已检结果并采取措施。校准与检定•中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录(2002):钢卷尺、玻璃液体温度计、砝码、电子秤。自行确定监视及测量装置量值是否准确对计量特性进行强制性的全面评定校准:无法律效力检定:有法律效力8测量、分析和改进•8.1总则策划并实施:监视、测量、分析和改进过程•目的•――证实产品的符合性•――确保质量管理体系的符合性•――保持质量管理体系的有效性•确定适用的方法及应用程度(包括统计技术)•法规可能要求建立统计技术应用的程序文件•有益的统计方法:•--图表法•--统计控制图•--量化效应的试验设计•--回归分析•--抽样和接收方法•--检验和试验的统计方法8.2监视和测量•8.2.1反馈•应对组织是否已满足顾客要求的信息进行监视•应确定获取和利用这种信息的方法•方式:•――顾客投诉•――问卷调查•――直接沟通(博览会、走访、电话、传真…)•――媒体报道•――委托调研•为反馈系统建立程序文件•目的:提供质量问题早期报警,输入预防和纠正措施•法规要求:对生产后阶段获取经验的评审应构成反馈系统的一部分8.2.2内部审核•按策划的时间间隔(12个月)进行内审•确定质量管理体系:•――符合对产品实现的策划的安排•――符合本标准的要求•――符合设定目标的质量管理体系要求•――得到有效实施和保持8.2.3过程的监视和测量•指四大过程(管理活动、资源管理、产品实现、分析测量)和它们的子过程•适宜的方法监视,适用时测量(调查、评审、检验、统计技术)•应证实过程实现所策划的结果的能力,否则应采取纠正和纠正措施•服务行业的过程监视和测量与产品监视测量密不可分,可同时进行•过程的监视和测量也可以通过对过程的业绩的监视和测量8.2.4产品的监视和测量•通过监视和测量验证产品特性是否满足要求•产品:采购产品、中间产品、最终产品•建立程序文件•要求:策划并实施监视和测量规程•*时机(停止点),测量点•*特性•*文件、工具•*人员资格•记录:符合要求的证据,记录有权放行人员•在策划内容完成之前不得放行产品•防止不合格品的非预期使用和交付8.3不合格品的控制•防止不合格品的非预期使用和交付•包括采购产品、中间产品、最终产品•制定形成文件的程序,规定处置权限和途径:•a)采取措施,消除已发现的不合格•b)经授权人员批准,让步使用、放行、接收不合格品(在符合法规的情况下)•c)采取措施,防止原预期的使用或应用保持记录(不合格性质、后续措施、批准的让步)•不合格品在纠正之后,应再验证•对交付后的不合格应采取适当措施(如三包、忠告性通知)•应确保不合格品仅在满足法规要求的情况下才能实施让步接收,且应保持批准让步接收的人员身份的记录。•应保持不合格的性质以及随后采取的任何措施的记录,包括所批准的让步记录。•返工应有作业指导书。•对返工可能对产品造成的不利影响进行评审,并形成文件8.4数据分析•要求:确定、收集、分析适当数据•目的:证实质量管理体系有效性、适宜性,评价改进的有效性•来源:监视、测量结果及其它•提供以下信息:•*反馈•*与产品要求的符合性•*过程与产品的特性和趋势,采取预防措施机会•*供方信息•数据分析结果的记录应保持8.5改进8.5.1总则•手段:利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正与预防措施、管理评审实施必要的更改•目的:确保质量管理体系的持续适宜性和有效性•建立忠告性通知发布和实施的程序文件•对顾客报怨进行调查、记录、处理,如不采取预防/纠正措施应记录其理由•建立对不良事件告知行政部门的报告的规定(如有报告准则)并形成程序文件(按国家或地区法规要求)8.5.2纠正措施•“采取措施,消除不合格的原因,防止再发生”•与不合格的影响程度相适应•编制形成文件的程序,规定:确定不合格的原因评审不合格确定和实施所采取的措施,包括更新文件评价采取措施的需求评价采取的纠正措施和有效性记录措施的结果8.5.3预防措施•“采取措施,消除潜在不合格的原因,防止不合格的发生”•与潜
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